公司制度
苏宁电器股份有限公司
《审计委员会年报工作规则》正文 为充分发挥审计委员会的监督作用,维护审计的独立性,建立健全内部控制制度,根据中国证监会的有关规定,制定公司董事会审计委员会年报工作规则如下: 1、年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 苏宁电器股份有限公司 |
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